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内控审计部对控股公司航沣公司开展项目建设审计
发布时间:2018-05-25      作者: 内控审计部:梁晓超    分享到:

自2018年5月3日起,公司内控审计部对控股公司航沣公司展开项目建设审计工作。内控审计部重点对航沣公司项目建设的进度、相关制度的建设与执行情况、基建报批资料、费用列支、招投标、工程物资库存管理、财务管理等进行了现场审计。

航沣公司积极配合此次审计工作,工作进展得很顺利。此次审计,内控审计部对航沣公司的项目建设情况进行深入调研和审计,同时延伸审计范围,掌握航沣公司的内部控制、业务活动等现状,找出其薄弱环节和存在问题,及时提示风险。内控审计部积极发挥审计监督职能,旨在加大集团对子公司的管控力度,为子公司的经营管理提供服务,促进子公司改善经营管理、提高经济效益。


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